巢湖市审计局于1984年3月成立,内设办公室(老干部室)、审理科、财政金融审计科、行政事业审计科、经贸审计科、基建科6个科室,核定行政编制14人。下属市经济责任审计分局、市投资审计中心。2015年末全局共有在职干部职工24人,科级干部9人。其中:行政编制12人,事业编制12人,局机关退休干部13人;编外聘用人员5人。

    审计局主要职责

    (一)主管全市审计工作。贯彻执行国家审计工作的法规和方针、政策,参与研究拟定审计、财经有关规范性文件草案;负责对市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全市经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构有关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

    (二)制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

    (三)向市长提交年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托,向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告对其它事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果;向市人大、市政府、合肥市审计局报告和向有关部门通报审计情况及结果。

    (四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

    1、市级人民政府财政预算执行情况和其它财政收支,市直各部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其它财政收支,省级财政转移支付资金。

    2、市人民政府(含市经济开发区)预算的执行情况、决算和其它财政收支。

    3、使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财政收支。

    4、政府性投资为主的建设项目的预算的执行和决算情况。

    5、地方金融机构、市属国有企业以及国有资产占控股地位的地方金融机构和企业的资产、负债和损益。

    6、市政府部门管理和受市政府及其部门委托的其它单位管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其它有关基金、资金的财务收支。

    7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

    8、法律法规规定应由市审计局审计的其它事项。

    (五)按规定对市直党政领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其它单位主要负责人实施经济责任审计。

    (六)组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

    (七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。协调配合有关部门查处相关重大案件。

    (八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

    (九)承办市政府交办的其他事项。